| 索 引 号: | 000014349/2025-1546906 | 信息分类: | 审计信息 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2025-12-10 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 平塘县审计局“三举措”推动内部审计工作见成效 | ||
平塘县审计局“三举措”推动内部审计工作见成效
发布时间:2025-12-10 17:27:16
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近年来,平塘县审计局认真履行内部审计指导和监督工作,切实把加强内部审计工作作为深化内部改革、完善内部治理的重要抓手和关键路径,通过具体措施,破解治理堵点,推动了内部审计工作在规范管理、完善治理等方面的基础性和源头性作用。
一是以制度为纲,筑牢内部审计工作“压舱石”。县委审计委员会制定并印发《关于进一步加强全县内部审计工作的实施方案》,对具备条件的11个乡镇街道、15个行政事业单位、3家国有企业明确工作任务和工作要求,分阶段分批次健全内部审计机构、完善内部审计工作制度,推动建立内部审计管理制度体系。
二是以实效为尺,量准点对点内审指导“专业度”。县审计局制定了《关于进一步做好内部审计指导和监督工作方案》《内部审计工作指导联络员制度》,统筹专业审计力量,点对点联络指导相关单位建立健全内部审计机构。目前,相关单位已按照要求建立内部审计管理制度体系。
三是以数据为基,做好内部审计填报“精准度”。落实审计署统一部署要求,对近年内部审计工作开展情况进行统计调查,县审计局印发填报通知,明确调查对象、内容、填报方式,确保信息完整,口径统一,共同夯实内部审计工作数据支撑基础。
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:彭应莉
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