平塘县克度镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分平塘县克度镇人民政府概述
一、部门职责
平塘县克度镇人民政府的主要职责是:
(1)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党委、政府的决议、决定和本镇党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议,发布本级党委、政府的决定和命令,保证上级安排的各项任务顺利完成。
(2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划,执行本镇经济和社会发展计划、预算,管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、统计、民政、社会保障、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴、人口与计划生育等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合本地实际和群众需求的公共服务。管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。
(4)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。
(5)加强镇党委自身建设和村(居、社区)党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部,对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教和信访维稳等工作。完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层治理水平,加强对基层党组织的领导,促进村(居)民委员会的组织建设和制度建设,推进基层民主,指导村民自治,推动新农村建设,完善民主议事制度,推进农村党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映村(居、社区)群众的意见和建议。
(8)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益,尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实各项强农惠农措施。承担土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。
(9)铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融,保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由,保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障妇女儿童合法权益。
(10)加强平安法治建设工作,承担辖区安全稳定,协调推进社会治安综合治理等工作,依托“一中心一张网十联户”网格单元,统筹网格内党的建设、乡村振兴、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助、公共服务等工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。加强法治宣传,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理和安全生产、防灾减灾。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
(11)负责统筹辖区综合行政执法工作。集中行使县政府及职能部门按照法定程序授权的行政处罚和行政检查等行政执法权。
(12)按照职责权限和属地管理原则,加强对本行政区域内生产经营单位的应急管理和安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行应急管理和安全生产的监督管理职责,并就发现的事故隐患或违法行为督促其改正和向有关部门报告。
(13)完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
平塘县克度镇人民政府内设5个科(室):分别是党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室;下设4个事业单位。
按照决算编报要求,纳入平塘县克度镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共5个,分别是本级决算、下属二级事业单位4个。
从预算单位构成看,平塘县克度镇人民政府决算包括:本级决算,下属二级事业单位平塘县克度镇党务政务服务中心、平塘县克度镇农业农村综合服务中心、平塘县克度镇综合治理服务中心和平塘县克度镇综合执法队财务不独立,未单独编制决算,均由镇政府机关统一编制决算。
第二部分2024年度部门决算表收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,163.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
968.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,719.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
5.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
10.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
465.95 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
19.99 |
|
八、其他收入 |
8 |
62.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
219.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
51.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
247.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,279.65 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
105.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,719.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,945.08 |
本年支出合计 |
58 |
8,093.19 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
932.93 |
年末结转和结余 |
60 |
784.82 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,878.01 |
总计 |
62 |
8,878.01 |
|
注:1.本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,945.08 |
7,882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.40 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
955.06 |
922.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.40 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
764.17 |
731.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.40 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
566.45 |
566.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
51.89 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
138.83 |
106.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.40 | ||
|
20106 |
财政事务 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
130.55 |
130.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
465.95 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
465.95 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
465.95 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
219.90 |
219.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.71 |
169.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.28 |
116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
206.68 |
206.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
99.77 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36.91 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36.91 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,186.16 |
1,156.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
153.57 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
153.57 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
982.78 |
952.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
848.74 |
818.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,719.00 |
4,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,719.00 |
4,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
4,719.00 |
4,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,093.19 |
1,494.35 |
6,598.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
968.59 |
782.03 |
186.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
777.70 |
618.34 |
159.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
566.45 |
566.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
51.89 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
152.36 |
0.00 |
152.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
130.55 |
120.55 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
465.95 |
0.00 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
465.95 |
0.00 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
465.95 |
0.00 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.99 |
15.99 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.99 |
15.99 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
219.90 |
219.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.71 |
169.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.28 |
116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.59 |
47.51 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
247.18 |
99.77 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.77 |
99.77 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
99.77 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36.91 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36.91 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,279.64 |
223.41 |
1,056.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
153.57 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
153.57 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
27.70 |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
1,076.26 |
69.84 |
1,006.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
942.22 |
0.00 |
942.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
64.20 |
0.00 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门2024年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,163.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
922.66 |
922.66 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,719.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
465.95 |
465.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
219.90 |
219.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
51.59 |
51.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
247.18 |
206.68 |
40.50 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,239.65 |
1,239.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
105.74 |
105.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,882.68 |
本年支出合计 |
59 |
8,006.66 |
3,247.16 |
4,759.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
663.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
539.58 |
355.04 |
184.50 |
0.03 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
438.52 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
225.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.03 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,546.23 |
总计 |
64 |
8,546.23 |
3,602.20 |
4,944.00 |
0.03 |
|
注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
45.93 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
62.40 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款项 |
6 |
53.28 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
5.15 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
40.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
62.40 |
本年支出合计 |
58 |
86.53 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
269.37 |
年末结转和结余 |
60 |
245.25 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
331.77 |
总计 |
62 |
331.77 |
|
注:1.本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,247.16 |
1,494.35 |
1,752.81 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
922.66 |
782.03 |
140.63 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
731.77 |
618.34 |
113.43 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
566.45 |
566.45 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
51.89 |
51.89 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
106.43 |
0.00 |
106.43 | ||
|
20106 |
财政事务 |
43.14 |
43.14 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
43.14 |
43.14 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
130.55 |
120.55 |
10.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
120.55 |
120.55 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
465.95 |
0.00 |
465.95 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
465.95 |
0.00 |
465.95 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
465.95 |
0.00 |
465.95 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.99 |
15.99 |
4.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.99 |
15.99 |
4.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
15.99 |
15.99 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
219.90 |
219.90 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.85 |
20.85 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
20.85 |
20.85 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.71 |
169.71 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.33 |
39.33 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.28 |
116.28 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.90 |
23.90 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
23.90 |
23.90 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.59 |
47.51 |
4.08 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.08 |
0.00 |
4.08 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4.08 |
0.00 |
4.08 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.51 |
47.51 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
206.68 |
99.77 |
106.91 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.77 |
99.77 |
70.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
99.77 |
99.77 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36.91 |
0.00 |
36.91 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36.91 |
0.00 |
36.91 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,239.64 |
223.41 |
1,016.23 | ||
|
21301 |
农业农村 |
153.57 |
153.57 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
153.57 |
153.57 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
31.70 |
0.00 |
31.70 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
27.70 |
0.00 |
27.70 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
1,036.26 |
69.84 |
966.42 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
902.22 |
0.00 |
902.22 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
69.84 |
69.84 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
64.20 |
0.00 |
64.20 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
18.11 |
0.00 |
18.11 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.11 |
0.00 |
18.11 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.74 |
105.74 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.74 |
105.74 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,294.06 |
302 |
商品和服务支出 |
75.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
382.60 |
30201 |
办公费 |
10.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
396.54 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
100.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
115.30 |
30205 |
水费 |
6.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.28 |
30206 |
电费 |
29.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.10 |
30207 |
邮电费 |
0.75 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.44 |
30211 |
差旅费 |
3.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置和更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.25 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
39.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
85.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.98 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.81 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,418.75 |
公用经费合计 |
75.60 | |||||
|
注:本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
225.00 |
4,719.00 |
4,759.50 |
0.00 |
4,759.50 |
184.50 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
225.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
184.50 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
225.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
184.50 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
225.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
184.50 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,719.00 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,719.00 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,719.00 |
4,719.00 |
0.00 |
4,719.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
|
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
|
0.00 | ||
|
注:本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:平塘县克度镇人民政府 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.75 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
1.49 |
17.75 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
1.49 |
|
注:本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度收入、支出决算总计8,878.01万元。2023年度收入、支出决算总计5,715.52万元。与2023年度相比,增加3,162.49万元,增长55.33%,主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇天文大道建设项目、平塘县2024年度蛋鸡养殖建设项目等项目的经费支出。
二、收入决算情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度收入决算合计7,945.08万元。其中:财政拨款收入7,882.68万元,占99.21%;其他收入62.40万元,占0.79%。
三、支出决算情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度支出决算合计8,093.19万元。其中:基本支出1,494.35万元,占18.46%;项目支出6,598.84万元,占81.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计8,546.23万元。2023年度收、支决算总计5,188.10万元。与2023年度相比,增加3,358.13万元,增长64.73%,主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇天文大道建设项目、平塘县2024年度蛋鸡养殖建设项目等项目的经费支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计331.77万元。其中:本年收入合计62.40万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余269.37万元。
平塘县克度镇人民政府非财政拨款支出决算总计331.77万元。其中:本年支出合计86.53万元,结余分配0.00万元,年末结转结余245.25万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县克度镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,247.16万元,占本年支出合计的40.12%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少604.06万元,下降15.68%,主要原因是:2024年度一般公共预算财政拨款项目支出,较上年度减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,247.16万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)922.66万元,占28.41%;公共安全支出(类)5.00万元,占0.15%;教育支出(类)10.00万元,占0.31%;科学技术支出(类)465.95万元,占14.35%;文化旅游体育与传媒支出(类)19.99万元,占0.62%;社会保障和就业支出(类)219.90万元,占6.77%;卫生健康支出(类)51.59万元,占1.59%;城乡社区支出(类)206.68万元,占6.36%;农林水支出(类)1,239.65万元,占38.18%;住房保障支出(类)105.74万元,占3.26%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,113.26万元,支出决算为3,247.16万元,完成年初预算的153.66%,其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为565.87万元,支出决算为566.45万元,完成年初预算的100.10%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新招录行政人员2名,以及年度工资调整变动增加等。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为50.90万元,支出决算为51.89万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年度追加补发单位退休人员2023年度生活补助。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为80.40万元,支出决算为106.43万元,完成年初预算的132.38%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了新增克度镇2024年村级支出、2024年平塘县新增村(社区)干部薪酬保障经费、“我们的中国梦·文化进万家”第八届贵州·平塘民间水龙文化节活动水龙表演组相关活动经费、克度镇新增补助村(社区)干部城乡居民基本医疗保险经费等项目的经费支出。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为43.14万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为120.55万元,支出决算为120.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了2024年县级解决特殊疑难信访问题资金项目的经费支出。
11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为465.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了2023年FAST核心区土地流转经费、FAST先导阵建设项目等项目的经费支出。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了2023年平塘县公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目经费的支出。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为20.85万元,支出决算为20.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为38.61万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年度新增退休人员2名。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为114.07万元,支出决算为116.28万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年人员变动增加了1人,以及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加等。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为14.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了2名退休人员的单位职业年金。
20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为23.90万元,支出决算为23.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5.33万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年单位人员变动增加了1人。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇新冠感染疫情防控集中隔离点经费项目的经费支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24.14万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年单位调出行政人员4名。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为23.97万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为97.73万元,支出决算为99.77万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年度城乡社区管理事务人员增加了6名。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为70.00万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为36.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了示范小城镇建设资金项目的经费支出。
28.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为153.57万元,支出决算为153.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
29.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
30.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
31.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为0.00万元,支出决算为27.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了克度镇2017年退耕还林项目的经费支出。
32.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为902.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇2024年度到户产业奖补增收项目、平塘县2024年度蛋鸡养殖建设项目、平塘县克度镇鼠场片区2024年度烤烟种植配套基础设施建设项目、平塘县2024年度新型农村集体经济建设项目、克度镇光明村茶叶种植基地配套设施建设项目、平塘县2023年度蛋鸡养殖项目等项目的经费支出。
33.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算为71.50万元,支出决算为69.84万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年度乡村振兴站人员调出2名。
34.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为64.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇2024年乡村振兴驻村帮扶生活保障经费、克度镇金星村大满口少数民族特色村寨人居环境整治建设项目等项目的经费支出。
35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇金山村蒋家湾、蛮岜组2024年串户路建设项目,平塘县克度镇新坝村沙沟组2024年串户路建设项目,平塘县克度镇新合村2024年文化广场体育设施建设项目,平塘县克度镇落良村2024年照明设施建设项目等项目的经费支出。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为102.23万元,支出决算为105.74万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年单位人员变动增加了1人。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,494.35万元,其中:
(一)人员经费:1,418.75万元,主要包括:基本工资382.6万元、津贴补贴396.54万元、奖金100.3万元、绩效工资115.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.28万元、职业年金缴费14.1万元、职工基本医疗保险缴费47.51万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金105.74万元、其他工资福利支出10.25万元、退休费39.33万元、生活补助85.37万元。
(二)公用经费:75.60万元,主要包括:办公费10.25万元、水费6.04万元、电费29.03万元、邮电费0.75万元、差旅费3.11万元、公务接待费0.47万元、劳务费8.98万元、工会经费7.37万元、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用1.81万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,719.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入688.57万元。与2023年度相比,增加4,030.43万元,增长585.33%.主要原因是:2024年增加了平塘县克度镇天文大道建设项目的经费支出。
平塘县克度镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出4,759.50万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出688.57万元。与2023年度相比,增加4,070.50万元,增长591.22%,主要原因是:2024年度增加了平塘县克度镇天文大道建设项目的经费支出。
具体情况如下:2024年增加了平塘县克度镇天文大道建设项目、克度镇示范小城镇建设项目等项目的经费支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
平塘县克度镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为17.75万元,“三公”经费财政拨款支出决算为17.75万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.03万元,下降10.27%。主要原因是:严格落实过紧日子要求,规范财政开支运行,2024年减少了公务接待费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年平塘县克度镇人民政府组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算16.26万元,支出决算16.26万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.23万元,增长1.43%。
决算数较上年增加的主要原因是:2023年9月县机关事务局,划入1辆公务用车,2024年度全年费用多于2023年度。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费16.26万元,主要用于:公务车辆支付保养费、保险费、ETC通行费等。
截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算1.49万元,支出决算1.49万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少2.27万元,下降60.37%。
决算数较上年减少的主要原因是:严格落实过紧日子,规范财务开支运行,2024年度公务接待费相对上年度减少。
国内接待费支出1.49万元,主要是省、州、县领导到平塘县克度镇人民政府开展调研、指导、督查、检查等的接待费用。2024年平塘县克度镇人民政府国内公务接待32批次,242人次。
国(境)外接待费支出0.00万元。2024年平塘县克度镇人民政府国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
平塘县克度镇人民政府2024年度机关运行经费支出75.60万元。与2023年相比增加7.70万元,增长11.34%。主要原因是:2024年度机关运行经费,较上年度多11人。
(二)政府采购支出情况
平塘县克度镇人民政府2024年政府采购支出总额79.79万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额79.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,平塘县克度镇人民政府共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,平塘县克度镇人民政府组织对2024年度项目支出开展绩效自评工作。
共计45个项目进行了绩效自评,涉及资金6512.31万元,自评覆盖率达到100.00%。
(二)项目支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,平塘县克度镇人民政府未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的其他收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
平塘县克度镇人民政府2024年部门支出绩效自评表(部门整体、项目).xlsx
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:彭应莉

贵公网安备52272702000006号

