2022年度平塘县信访局部门决算
目 录
第一部分:贵州省黔南州平塘县信访局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分:贵州省黔南州平塘县信访局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:贵州省黔南州平塘县信访局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 贵州省黔南州平塘县信访局概况
一、单位职责
贵州省黔南州平塘县信访局的主要职责是:
(一)负责上级党委、政府领导和国家、省、州信访局及各部门批办、转办信访事项的督办落实。
(二)负责处理群众通过书信、来电、网络等形式给县委、县政府及相关领导的建议、意见和投诉请求;接待群众来访;及时、准确地向县委、县政府汇报有关重要问题和提出意见建议。
(三)承办县委、县政府及领导交办的信访事项;向各镇(乡、街道)和县直有关部门转办、交办信访事项。
(四)承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实信访工作联席会议议定的事项。
(五)综合协调指导全县信访工作,负责信访工作调查研究,起草有关信访工作的政策、法规草案和重要文稿,总结推广信访工作经验。
(六)督促检查有关信访工作批示、信访工作责任制的落实及信访事项的办理;对涉及群众利益的重大决策和重大项目实施信访问题风险评估;提出完善政策和改进工作的建议。
(七)统筹协调推进信访工作法治化建设;承担、指导信访事项复查复核工作。
(八)抓好全县信访工作干部队伍的建设,组织开展信访干部队伍教育培训工作。
(九)统筹协调推进指导信访工作信息化、智能化、规范化建设。
(十)承担县委群众工作委员会日常工作;组织开展群众工作调查研究;征集群众的意见建议。
(十一)结合职能职责,做好扶贫开发相关工作,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设2个科室:分别是:信访局办公室、平塘县人民群众信访服务中心。
信访局编制数公务员4人,实有人数3人,行政工勤人员1人,实有1人,事业单位编制数10人,实有人数6人。
从预算单位构成看,信访局部门决算包括:信访局办公室、平塘县人民群众信访服务中心,平塘县信访局没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔南州平塘县信访局2022年度部门决算公开报表
(详见附表)
第三部分 贵州省黔南州平塘县信访局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度收支决算总计278.19 万元,与2021年相比,减少7.62万元,降低2.67%,主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度收入合计273.79万元,其中:财政拨款收入273.79万元,占100.00%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度支出合计273.79万元,其中:基本支出177.02万元,占64.66%;项目支出96.76万元,占35.34%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度财政拨款收支决算总计276.68万元。与2021年相比,减少7.62万元,降低2.68%,主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出273.79万元,占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比,减少7.62万元,降低2.71%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)234.70万元,占85%;公共安全支出(类)0.98万元,占0.3%;社会保障和就业支出(类)19.84万元,占7.2%;卫生健康支出(类)5.76万元,占2%;住房保障支出(类)12.5万元,占4.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.25 万元,支出决算为273.78 万元,完成年初预算的147 %。决算数大于预算数的主要原因是:2022年党的二十大胜利召开追加相应经费。其中:
1.2010301 行政运行。年初预算为40.28万元,支出决算为59.79万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年党的二十大胜利召开追加相应经费。
2.2010308 信访事务。年初预算为65.18万元,支出决算为96.76万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年党的二十大胜利召开追加相应经费。
3. 2010350 事业运行。年初预算为52.64万元,支出决算为78.15万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年党的二十大胜利召开追加相应经费。
4. 2049999 其他公共安全支出。年初预算为0万元,支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022年党的二十大胜利召开追加相应经费。
5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为8.35万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为3.42万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
7.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.21万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
8.2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.20万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
9.2101101行政单位医疗。年初预算为2.04万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
10.2101102事业单位医疗。年初预算为2.98万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
11.2210201住房公积金。年初预算为10.92万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是:实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.02万元,其中:
(一)人员经费170.98万元,主要包括:基本工资51.97万元、津贴补贴41.95万元、奖金12.8万元、绩效工资19.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元、职业年金缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金12.5万元、退休费6.34万元、生活补助0.81万元。
(二)公用经费6.04万元,主要包括:办公费1.05万元、差旅费0.14万元、工会经费3.43万元,福利费1.41万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县信访局财政拨款支出预算为1.55 万元,支出决算为1.54万元,完成预算的99.35%,决算数较上年减少4.77万元,降低75.47%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.54万元,比上年减少4.77万元,降低75.55%,减少主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0.0万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%,减少主要原因是:与上年一致没有发生费用;公务用车购置及运行维护费支出1.01万元,占“三公”经费支出总额的65.58%,比上年减少4.82万元,降低82.66%,减少主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约。公务接待费支出0.53万元,占“三公”经费支出总额的34.42%,比上年增加0.05万元,增长10.41%,增加主要原因是:乡镇到局机关办理业务增加。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.01万元,支出决算1.01万元,完成预算的100.00%。决算数较上年减少4.82万元,下降82.66%,其中,公务用车购置支出0.0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费1.01万元。主要用于:公务车油费、过路费、维修费等。2022年,贵州省黔南州平塘县信访局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.53万元,支出决算0.53万元,完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.05万元,增长10.41%,具体是:国内公务接待支出0.53万元,主要是:增加接待乡镇到局机关办理业务。 2022年国内公务接待20批次,140人次。国(境)外公务接待费支出0.0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
贵州省黔南州平塘县信访局2022年度机关运行经费支出6.04万元,比上年减少8.48万元,降低58.40%,主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.03万元,其中:政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0.03 万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12 月31 日,共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,平塘县信访局组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金102.8万元,自评覆盖率达到100%。
(二)二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果。
2022年度,平塘县信访局未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件