2022年平塘县信访局预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、收支预算总表(批复表)
二、一般公共预算支出表(批复表)
三、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(批复表)
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)负责搜集、掌握、分析我县维护社会政治稳定的形势,研究对群体性事件的处理预案,协助指导督促有关地方和部门正确处理人民内部矛盾。
(二)负责搜集分析本地区治安防控、矛盾纠纷、重点整治、信访维稳、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项;掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况,组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测,并提出督办建议。
(三)负责处理人民群众给县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室的来信,接待人民群众来访;及时、准确地向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题;向镇(乡、街道)和县直有关部门分类转办相关事项,并负责检查督促落实;承担对已办理和省、州交办重要信访案件的复查复核工作。
(四)负责受理人民群众反映的各类非应急投诉、举报、求助、咨询和建议,接听、受理、处理群众通过“12345民心热线”电话渠道反映的诉求,向县委书记县长报告通过直通交流平台提出的重要建议、意见、反映的重要问题及办理情况。
(五)负责综合分析群众信访动态和信息,开展群众信访预测研判工作,编辑重要信访信息;开展人民群众建议征集和评估工作,收集整理上报人民群众建议、反映和分析人民群众建议的重要信息和动态;向镇(乡、街道)和县直部门(单位)通报人民群众来信和建议征集情况;开展有关群众信访调查研究工作。
(六)组织开展矛盾纠纷排查调处工作,协调本地区矛盾纠纷多元化解工作,调解辖区内跨地区的矛盾纠纷;建立完善矛盾纠纷多元化解工作机制。
(七)按照有关规定,对符合法律援助对象的,提供法律援助和服务;受理、审批公民有关民事、刑事、行政法律援助事项的申请,指派本中心专职律师或社会律师为符合援助条件的受援助当事人提供法律援助;开展“12348”法律服务专线业务,为来电来访群众解答法律咨询。
二、部门预算单位构成情况
平塘县信访局为正科级行政机构,下设1个事业机构:县群众工作中心(县综治中心);内设3个科室:信访接待室、综合协调室、法律服务室(法律援助中心)。
平塘县信访局内设1个科室:办公室。
三、
单位人员构成
平塘县信访局核定编制14人,其中机关核定单位行政编制数5人(机关工勤1人),信访局下设事业机构核定事业编制9人(管理人员)。目前一共在职实有人数14人(其中机关人员4人、工勤人员1人、事业管理人员9人 );退休2人。
第二部分 预算公开表
一、收支预算总表(批复表)
二、一般公共预算支出表(批复表)
三、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(批复表)
第三部分 预算情况说明
一、
部门收支总体情况
2021年度支出预算总额为236.1万元,当年财政拨款支出236.1万元。2022年度支出预算总额为205.86万元,当年财政拨款支出205.86万元。
二、预算收支情况增减变化
2022年年初预算205.86万元,相较2021年的236.1万元下降了30.24万元,下降12.81%,基本支出资金下降了28.24万元和项目资金下降了2万元。其中一般公共服务支出172.82万元,占总预算83.95%;公共安全支出1万元,占总预算0.49%;社会保障和就业支出14.24万元,占总预算数的6.91%;卫生健康支出5.66万元,占总预算数的2.75%;住房保障支出12.13万元,占总预算数的5.89%。
三、部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为205.86万元,全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2022年信访局预算支出205.86万元,分为:基本支出157.86万元(其中公用经费9.8万元,人员工资及福利支出148.06万元);项目支出48万元(其中接访大厅工作经费项目37万元,县矛盾纠纷多无化解中心工作经费项目10万元,禁毒工作经费项目1万元)。
五、财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为205.86万元,当年财政拨款收入205.86万元;2022年度支出预算总额为205.86万元,当年财政拨款支出205.86万元。
六、一般公共预算支出情况
2022年信访局一般公共预算支出172.82万元,在一般公共服务支出中的运行基本支出157.86万元(其中公用经费9.8万元,人员工资及福利支出148.06万元)。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出157.86万元。
(一)工资福利及对个人和家庭的补助支出148.06万元,其中:基本工资支出45.19万元、津贴补贴42.77万元、绩效工资18.75万元、奖金3.77万元[含事业人员]、城镇职工基本医疗保险缴费5.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.55万元、住房公积金12.13万元、其他社会保障缴费0.69万元、退休费4.88万元、生活补助0.67万元。
(二)工作运转经费9.8万元,其中办公费5.5万元、差旅费1.8万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护1.5万元;
(三)上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况
2022年三公经费预算支出8.5万元。
(一)因公出国(境)费0万元。与上年预算0万元相比减少(或增长)0%。
(二)公务接待费4万元,主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算4万元相比减少(或增长)0%。
(三)公务车辆运行维护费4.5万元,主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算6万元相比减少25%。
九、政府性基金收支情况
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2021年机关运行经费27万元,2022年机关运行经费9.8万元,比2021年下降了63.7%,下降原因为一般公用经费下降。2022年机关运行经费全部为商品和服务支出,其中:办公费5.5万元、差旅费1.8万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护1.5万元。
二、政府采购情况
2022年度,没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2022年年初,单位国有资产合计73.51万元,其中:流动资产19.45万元、固定资产54.06万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆16.5万元,单价200万元以上大型设备0万元,其他固定资产37.56万元。
与上年相比,本年资产总额增加1.13万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2022年度项目资金共收入48万元。其中包括接访大厅工作经费项目37万元、县矛盾纠纷多元化解中心工作经费项目10万元、禁毒工作经费项目1万元以上项目都为其他运转类项目,没有列为重点项目,未编制预算绩效
五、国有资本经费预算
2022年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县信访局
2022年2月21日