平塘县退役军人事务局2026年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、单位部门概况
(一)单位主要职能
(二)部门机构设置及单位构成
(三)部门人员构成
二、2026年预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)部门预算绩效说明
(五)项目支出安排说明
(六)部分专有名词解释
四、2026年部门预算批复公开表
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出明细表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门一般公共预算机关运转经费明细表
(八)部门预算财政拨款“三公”经费支出表
(九)国有资本经营预算支出
(十)部门政府性基金预算支出明细表
(十一)部门国有资本经营预算支出明细表
(十二)部门政府采购预算表
(十三)部门整体支出绩效目标表
(十四)项目支出绩效目标表
(十五)2026年提前下达专项资金明细表
一、单位概况
(一)单位主要职能
平塘县退役军人事务局职能职责:1.平塘县退役军人事务局(以下简称县退役军人事务局)是县人民政府组成部门,为正科级;2.县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导;3.拟订县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等意见办法并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责移交符合在平塘县安置的军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;4.组织指导并参与退役军人教育培训工作,协同扶持退役军人和随军随调家属就业创业;5.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策落实办法并组织落实;6.组织协调落实移交县域的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织并参与军供服务保障工作;8.组织指导全县拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策,制定相关办法并组织实施。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作;9.负责县域烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,上报列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑名录,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;10.指导组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;11.做好军民融合、乡村振兴等相关工作。
(二)部门机构设置及单位构成
平塘县退役军人事务局下设3个事业机构:平塘县退役军人服务中心、平塘县烈士纪念设施管护所、平塘县军休干部服务中心。
内设机构设置:局机关共2个科(室),办公室(政策法规科)、业务科(就业创业科)。
(三)部门人员构成
平塘县退役军人事务局核定编制14人,其中,机关核定单位行政编制数6人(机关人员5人、机关工勤人员1人),下设事业机构核定编制8人(全部管理岗),分别为:平塘县退役军人服务中心核定事业编制3人,平塘县烈士纪念设施管护所核定事业编制2人,平塘县军休干部服务中心3人。2025年末实有在职人数13人,(其中:机关行政人员4人、机关工勤人员1人,事业编制管理人员8人),退休1人。
二、2026年预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况
2026年部门收入预算总额601.217485万元,其中:本年收入601.217485万元,上年结转0万元(表1上年结转)。本年收入中:财政拨款收入601.217485万元,财政专户管理资金收入0万元;单位资金收入0万元。
2026年部门支出预算总额601.217485万元,按支出方向分,一般公共服务支出492.614465万元,社会保障和就业支出94.812620万元,住房保障支出13.7904万元。
2026年部门收支预算总额较2025年预算663.467384万元,减少62.249899万元,减少9.38%。减少主要原因:一是社会保险和就业支出减少;二是卫生健康支出减少;三是住房保障支出减少。
(二)部门收入总体情况
2026年部门预算收入总额为601.217485万元,其中:一般公共预算财政拨款收入601.217485万元,占部门收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占部门收入的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占部门收入的0%;财政专户管理资金收入0万元,占部门收入的0%;事业性收入0万元,占部门收入的0%;事业单位经营收入0万元,占部门收入的0%;上年结转0万元,占部门收入的0%。
2026年收入总额较2025年663.467384万元,减少62.249899万元,减少9.38%,一般公共预算财政拨款收入减少主要原因:一是优抚抚恤经费减少;二是退役安置经费减少;三是退役军人服务管理经费减少;四是优抚对象医疗补助经费减少。
(三)部门支出总体情况说明
2026年部门预算支出总额为601.217485 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出601.217485 万元,占部门支出的100%;政府性基金预算拨款支出0万元,占部门支出的0%;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占部门支出的0%;财政专户管理资金支出0万元,占部门支出的0%;事业性支出0万元,占部门支出的0%;事业单位经营支出0万元,占部门支出的0%。
2026年支出总额较2025年663.467384万元,减少62.249899万元,减少9.38%,主要原因:一是缩减在乡老复员、退伍军人生活补助支出经费;二是缩减义务兵优待支出经费;三是缩减光荣院支出经费;四是缩减褒扬纪念支出经费;五是缩减军队移交政府离退休干部管理机构支出经费;六是缩减拥军优属支出;七是缩减优抚对象医疗补助支出经费。
财政拨款支出按功能科目类级区分:一般公共服务支出601.217485万元,占总支出100%;社会保障和就业支出492.615565万元,占总支出81.94%;卫生健康支出94.812620万元,占总支出15.77%;住房保障支出13.7904万元,占总支出2.29%。
(四)财政拨款收支总体情况
2026年部门预算财政拨款收入合计601.217485万元,其中:一般公共预算财政拨款收入601.217485万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算601.217485万元,其中:一般公共服务支出492.614465万元,占财政拨款支出的81.94%;社会保障和就业支出94.81262万元,占财政拨款支出的15.77%;住房保障支出13.7904万元,占财政拨款支出的2.29%。
2026年财政拨款收入较2025年663.467384万元,减少62.249899万元,减少9.38%,主要原因:压缩一般公共预算财政拨款收入经费。
(五)一般公共预算支出情况
2026年部门预算一般公共预算支出总计601.217485万元,较2025年663.467384万元,减少62.249899万元,主要原因:一是压缩基本支出经费;二是压缩项目支出经费。其中:基本支出178.6084万元,占一般公共预算支出的29.71%;项目支出422.609085万元,占一般公共预算支出的70.29%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出601.217485万元,占一般公共预算支出的100%;社会保障和就业支出492.614465万元,占一般公共预算支出的81.94%;住房保障支出13.7904万元,占一般公共预算支出的2.29%;卫生健康支出94.81262万元,占一般公共预算支出的15.77%。
(六)一般公共预算基本支出情况
人员经费构成情况,其中:工资福利支出69.459276万元,占人员经费的40.98%;商品服务支出4.2万元,占人员经费的2.48%;对事业单位经常性补助支出94.00452万元,占人员经费的55.46%;对个人和家庭的补助支出1.844604万元,占人员经费的1.08%。
公用经费构成情况,其中:工资福利支出5.5万元,占人员经费的60.44%;商品服务支出3万元,占公用经费的32.97%;对事业单位经常性补助支出0.6万元,占公用经费的6.59%。
(七)财政拨款“三公”经费支出情况
2026年财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元,较2025年0.2万元,与上年一致。其中:公务接待费预算为0.2万元,较2025年0.2万元,与上年一致。严格执行过“紧日子”要求,严控一般性支出;公务用车运行维护费预算为0万元,较2025年0万元,与上年一致。2026年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.033%。
2026年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
|
项目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
增减额 |
增减率 |
2026年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重(%) |
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合计 |
0.2 |
0.2 |
0.033 | ||
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一、因公出国(境)费 |
- |
- |
|||
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二、公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
0.033 | ||
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三、公务用车购置及运行维护费 |
- |
- |
|||
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1.公务用车购置 |
- |
- |
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2.公务用车运行维护费 |
- |
- |
(八)政府性基金预算支出情况
2026年,我单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
(九)国有资本经营预算支出情况
2026年,我单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年机关运行经费预算为9.1万元,较2025年9.1万元,与上年一致。
(二)政府采购情况
2026年,我单位无政府采购预算情况。
(三)国有资产占有使用情况
2026年初,我单位国有资产原值64.4011万元,累计折旧26.728973万元,净值37.672127万元(其中:土地、房屋及构筑物0.360765万元,通用设备0.092513万元,家具和用具设备0.101479万元),较上年一致。
(四)部门预算绩效说明
2026年实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算422.609085万元。
2026年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我单位2026年主要完成4项工作任务,其中,将根据工作要求,计划完成抚恤补助项目、优抚对象医疗补助项目、退役安置项目、退役军人管理事务项目。
(五)项目支出安排情况说明
2026年,我部门项目支出预算为422.609085万元,主要用于抚恤补助、优抚对象医疗、退役安置、退役军人管理服务等方面,其中占比较大的主要有:一是抚恤经费资金172.147185万元,占项目预算支出的40.73%;二是优抚对象医疗补助资金88.76万元,占项目预算支出的21%;三是退役安置支出资金111.3732万元,占项目预算支出的26.35%。
1.抚恤经费项目相关情况如下:
(1)项目概述:在乡老复员、退役军人生活补助、义务兵优待。
(2)立项依据:贵州省人民政府办公厅文件《关于建立优抚对象抚恤补助自然增长机制的通知》(黔府办发〔2005〕51号)、贵州省退役军人事务厅 贵州省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(黔退役军人发〔2024〕15号)、平塘县人民政府办公室《转发县民政局等部门关于做好复员退伍军人解困帮扶工作的实施方案的通知》(平府办发〔2015〕56号文件)、贵州省退役军人事务厅《关于一至四级残疾人员护理费发放测算标准的复函》、国家统计局黔南调查队《关于反馈2024年住房收支和生活状况调查数据的通知》、中共贵州省委办公厅关于印发《贵州省激励大学生参军入伍的政策措施的通知》(2019-46号)、黔南布依族苗族自治州征兵工作领导小组文件《关于进一步明确义务兵三金发放工作的通知》(黔南征〔2022〕95号)、贵州省退役军人事务厅 贵州省财政厅 中国人民解放军贵州省军区动员局3家单位联合印发《关于调整2022年义务兵家庭优待金发放标准的通知》(黔退役军人发〔2022〕16号)、中共贵州省委退役军人事务工作领导小组办公室《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放的通知》(黔委退役军人组办通〔2020〕30号)、贵州省征兵工作领导小组《关于进一步做好义务兵“三金”发放工作的通知》(黔征〔2024〕20号)、平塘县征兵工作领导小组关于印发《平塘县优抚优待金发放沟通协作机制》的通知(平征〔2024〕30号)、《军人抚恤优待条例》。
(3)实施主体:平塘县退役军人事务局。
(4)实施方案:根据平塘县财政局《关于下达2026年部门预算的通知》(平财预〔2026〕1号)批复,本项目用于抚恤方面,主要包括以下内容:一是在乡老复员、退役军人生活补助;二是义务兵优待;三是农村籍退役士兵老年生活补助;四是光荣院;五是褒扬纪念。
(5)实施周期:1年。
(6)年度预算安排:2026年拟安排项目预算172.147185万元。其中:在乡复员、退伍军人生活补助59.290985万元,义务兵优待72.9334万元,农村籍退役士兵老年生活补助16.2048万元,光荣院18万元,褒扬纪念5.7180万元。
2.优抚对象医疗补助项目相关情况如下:
(1)项目概述:优抚对象医疗补助;对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行二次补助。
(2)立项依据:平塘县人民政府办公室《转发县民政局等部门关于做好复员退伍军人解困帮扶工作的实施方案的通知》(平府办发〔2015〕56号)、平塘县人民政府关于印发《平塘县2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作方案的通知》(平府办发〔2023〕24号)。
(3)实施主体:平塘县退役军人事务局。
(4)实施方案:根据平塘县财政局《关于下达2026年部门预算的通知》(平财预〔2026〕1号)批复,本项目用于优抚对象医疗补助方面,主要包括以下内容:一是优抚对象参保缴费;二是优抚对象住院和门诊费用。
(5)实施周期:1年。
(6)年度预算安排:2026年拟安排项目预算88.76万元。
3.退役安置项目相关情况如下:
(1)项目概述:自主就业退役士兵一次性经济补助,自主择业军队转业干部、企业军转干部、军队离退休干部、待安置军队转业干部及其他退役安置支出。
(2)立项依据:贵州省民政厅 贵州省财政厅《关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(黔民发〔2013〕9号)、贵州省退役军人事务厅《关于做好2025年度自主就业退役士兵一次性经济补助预算编制的函》、黔南州退役军人事务局 黔南州医疗保障局黔南州财政局《关于明确2025年度自主择业军队转业干部地方补贴标准的通知》(黔南退役军人通〔2024〕35号)、黔南州财政局 黔南州退役军人事务局《关于下达2025年省级企业军转干部解困经费预算的通知》(黔南财社〔2025〕15号)、黔南州财政局 黔南州人力资源和社会保障局 黔南州退役军人事务局3家单位转发《关于省财政厅、省人社厅、省退役军人厅调整增加企业退休军队转业干部2021年生活困难补贴的通知》(黔退役军人通〔2021〕24号)、黔南州退役军人事务局《转发〈贵州省退役军人事务厅关于提高困难企业军转干部体检费和春节慰问费标准的通知〉的通知》(黔退役军人通〔2025〕4号)、黔南州财政局黔南州退役军人事务局《关于下达2024年省级军队离退休干部医药费补助经费预算的通知》(黔南财社〔2024〕39号)、退役军人事务部 中共中央组织部 教育部 公安部 财政部 人力资源社会保障部 住房城乡建设部 国家税务总局 国家医疗保障局 中央军委政治工作部 中央军委后勤保障部11家单位关于印发《退役军人逐月领取退役金安置办法的通知》(退役军人部发〔2021〕82号)、贵州省退役军人事务厅 中共贵州省委组织部 贵州省精神文明建设指导委员会办公室 贵州省发展和改革委员会 贵州省公安厅 贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 贵州省医疗保障局 贵州省军区政治工作局《关于加强贵州省由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见(试行)》(黔退军人发〔2019〕7号)、中共贵州省委 贵州省人民政府 贵州省军区《关于进一步加强新形势下征兵工作的意见》(黔党发〔2012〕34号)。
(3)实施主体:平塘县退役军人事务局。
(4)实施方案:根据平塘县财政局《关于下达2026年部门预算的通知》(平财预〔2026〕1号)批复,本项目用于退役安置方面,主要包括以下内容:一是自主就业退役士兵一次性经济补助;二是军队移交政府离退休干部;三是自主择业军队转业干部;四是企业军转干部;五是待安置军队转业干部及其他退役安置支出。
(5)实施周期:1年。
(6)年度预算安排:2026年拟安排项目预算111.3732万元,其中:退役士兵安置89.3732万元,军队移交政府离退休干部管理机构2万元,其他退役安置支出20万元。
(六)部分专有名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
6.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,用于开展公务活动。
四、2026年部门预算公开报表
本次2026年部门预算公开共含15张报表,主要如下:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出明细表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)一般公共预算机关运转经费明细表
(八)部门预算财政拨款“三公”经费支出表
(九)国有资本经营预算支出
(十)部门政府性基金预算支出明细表
(十一)部门国有资本经营预算支出明细表
(十二)部门政府采购预算表
(十三)部门整体支出绩效目标表
(十四)项目支出绩效目标表
(十五)2026年提前下达专项资金明细表
详见公开附件。
2.平塘县退役军人事务局2026年部门整体绩效目标表.xlsx
3.平塘县退役军人事务局2026年预算项目绩效目标表.xlsx
4.平塘县退役军人事务局2026年提前下达专项资金明细表.xlsx
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:李成剑

贵公网安备52272702000006号

