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2022年平塘县退役军人事务局预算公开

发布时间:2022-02-21 18:00:01
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目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、部门收支总表 (表1)

二、财政拨款收支总表(表2)

三、部门收入总表(表3)

四、部门支出总表 (表4)

五、一般公共预算支出表 (表5)

六、一般公共预算基本支出明细表 (按政府经济分类)(表6)

七、一般公共预算基本支出明细表 (按部门经济分类)(表7)

八、政府性基金预算支出表 (表8)

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表9)

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表10)

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)部门主要职责 (1)拟订县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等意见办法并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;(2)负责移交符合在平塘县安置的军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;(3)组织指导并参与退役军人教育培训工作,协同扶持退役军人和随军随调家属就业创业;(4)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策落实办法并组织落实;(5)组织协调落实移交县域的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;(6)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织并参与军供服务保障工作;(7)组织指导全县拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策,拟订相关办法并组织实施。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作;(8)负责县域烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,上报列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑名录,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;(9)指导组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;(10)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;(11)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务;(12)职责调整。将县民政局的退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局的军队转业干部服务管理职责以及县人民武装部有关职责等划入;(13)职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二、部门预算单位构成情况

二、平塘县退役军人事务局内设科室:办公室(政策法规科)、业务科(就业创业科)、下设1个退役军人服务中心、1个烈士纪念管护所。

三、单位人员构成

核定县退役军人局行政编制6人。管理人员5名,工勤岗位1名),人员编制列入县财政全额预算管理。领导职数:核局长1名(正科级),副局长2名(副科级);其余各内设科室核科长2名(股级)。下设机构:1.县退役军人服务中心核定事业编制6名(均为管理人员编制),核定服务中心主任1名(股级)。2烈士纪念管护所核定事业编制2名(均为管理人员编制),核定烈士纪念管护所所长1名(股级),人员编制列入县财政全额预算管理。现有在编人员:6名(其中管理人员6名)。


第二部分   预算公开表

一、部门收支总表 (表1)

二、财政拨款收支总表(表2)

三、部门收入总表(表3)

四、部门支出总表 (表4)

五、一般公共预算支出表 (表5)

六、一般公共预算基本支出明细表 (按政府经济分类)(表6)

七、一般公共预算基本支出明细表 (按部门经济分类)(表7)

八、政府性基金预算支出表 (表8)

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表9)

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表10)


第三部分   预算情况说明

一、

部门收支总体情况


2022年度收入预算总额为548.44万元,当年财政拨款收入548.44万元;2022年度支出预算总额为548.44万元,当年财政拨款支出**万元。

二、预算收支情况增减变化

2022年年初预算548.44万元,相较2021年的下降了105.84万元,下降19%,主要下降为抚恤资金105.84万元。其中社会保障和就业支出105.84万元,占总预算100%。

三、部门收入总体情况

2022年度收入预算总额为548.44万元,全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2022年退役军人事务局预算支出548.44万元,分为:基本支出131.44万元(其中公用经费8.4万元,人员工资及福利支出123.04万元);项目支出416.6万元(其中抚恤项目187.8万元,退役安置项目81万元、退役军人事务管理支出项目77.8万元、卫生健康项目70万元)。

五、财政拨款收支总体情况

2022年度收入预算总额为548.44万元,当年财政拨款收入548.44万元;2022年度支出预算总额为548.44万元,当年财政拨款支出548.44万元。

六、一般公共预算支出情况

2022年退役军人事务局一般公共预算支出548.04万元,在一般公共服务支出中的行政运行基本支出131.44万元(其中公用经费8.4万元,人员工资及福利支出123.04万)。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出131.44万元。

    (一)人员工资123.04万元,其中工资福利支出107.99万元,其中:基本工资38.41万元、津贴补贴41.58万元,绩效工资12.4万元,其他工资福利性支出0万元,奖金3.2万元[含事业人员],干部职工基本医疗保险4.85万元,基本养老保险11.65万元,住房公积金10.34万元,干部职工社会保险缴费0.61万元。

(二)工作运转经费8.4万元,全部为商品和服务支出(其中办公费2万元、福利费2万元,水费0.5万元,电费0.6万元,邮电费**万元,差旅费0.5万元,委托业务费0.8万元,工会经费1.1万元,公务接待费0.4万元,公务车辆运行维护费0.5万元,);

八、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算支出3.9万元。

(一)因公出国(境)费0万元。与上年预算0万元相比减少(或增长)0%。

(二)公务接待费1.9万元,主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算1.9万元相比减少(或增长)0%。

(三)公务车辆运行维护费2万元,主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算2万元相比减少(或增长)了0%。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。


第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2021年机关运行经费6.4万元,2022年机关运行经费8.4万元,比2021年增长23%,增长原因为2021年无公务用车2022年新增公务用车。2022年机关运行经费全部为商品和服务支出,公车运行维护费2万元。

二、政府采购情况

2022年度,没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年年初,单位国有资产合计89.87万元,其中:流动资产74.54万元、固定资产19.92万元、在建工程378.61万元。固定资产当中汽车1辆7.5万元,其他固定资产12.42万元。

与上年相比,本年资产总额增加9.8万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2022年度项目资金共收入416.6万元(其中抚恤项目187.8万元,退役安置项目81万元、退役军人事务管理支出项目77.8万元、卫生健康项目70万元),以上项目都为商品服务支出项目(或其他类项目),没有列为重点项目,未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2022年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    平塘县退役军人事务局2022年部门整体支出绩效目标表

    平塘县退役军人事务局2022年预算公开表

    平塘县退役军人事务局2022年预算项目绩效目标表



平塘县退役军人事务局

2022年2月20日

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