2025年平塘县气象局预算公开
目 录
一、单位部门概况
(一)单位主要职能
(二)部门机构设置及单位构成
(三)部门人员构成
二、2025年预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)部门预算绩效说明
(五)项目支出安排说明
(六)部分专有名词解释
四、2025年部门预算批复公开表
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出明细表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门一般公共预算机关运转经费明细表
(八)部门预算财政拨款“三公”经费支出表
(九)部门一般公共预算项目经费明细表
(十)部门政府性基金预算支出预算表
(十一)部门国有资本经营预算支出预算表
(十二)部门政府采购预算表
(十三)部门整体支出绩效目标表
(十四)项目支出绩效目标表
一、单位概况
(一)单位主要职能
为国家建设和社会生活提供气象管理保障,业务技术规范,规定和业务,服务规章制度执行,监督和检查 计划和组织实施人工影响天气 防灾减灾抗灾服务,防雷行业管理 天气预报警报等信息编制与发布 重大灾害天气调查与鉴定 气候资源开发、利用和保护气象资料收集传输与应用 气象安全设施技术咨询与监测 专业气象科技服务,气象技术推广,科技产业,气象服务、技术装备管理等。
(二)部门机构设置及单位构成
平塘县气象局内设一个副科级机构(气象台),六个股级机构(办公室、科技服务中心、人工影响天气工作站、农村综合经济信息服务中心、防雷减灾中心、突发事件预警信息发布中心)。
(三)部门人员构成
平塘县气象局核定编制12人,在职职工12人,其中:中央编制行政人员3人、中央编制事业人员4人、地方编制事业人员5人;离休0人,退休4人,遗属人员2人。
二、2025年预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况
2025年部门收入预算总额264.679132万元,其中:本年收入264.679132万元,上年结转0万元。本年收入中:财政拨款收入264.679132万元,财政专户管理资金收入0万元;单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额264.679132万元,按支出方向分,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出11.847708万元,住房保障支出4.7004万元,卫生健康支出2.113068万元,自然资源海洋气象等支出246.017956万元。
(二)部门收入总体情况
2025年部门预算收入总额为264.679132万元,全部为财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2025年部门预算支出总额为264.679132万元,分为:基本支出170.979132万元;项目支出93.7万元(其中500米口径球面射电望远镜配套人影炮站日常运行维护经费项目50万元,防雷技术服务经费项目2万元,防灾减灾雨量点维护经费(自动站运行维持经费)项目5万元,农经网维持经费项目2万元,人工影响天气运行维持费项目27.2万元,天气预报制作维护经费项目2.5万元,灾害监测及预警信息发布运行维持费项目5万元。
(四)财政拨款收支总体情况
2025年度收入预算总额为264.679132万元,当年财政拨款收入264.679132万元;2025年度支出预算总额为264.679132万元,当年财政拨款支出264.679132万元。
(五)一般公共预算支出情况
2025年部门预算一般公共预算支出总计264.679132万元,其中:基本支出170.979132万元,占一般公共预算支出的65%;项目支出93.7万元,占一般公共预算支出的35%。
(六)一般公共预算基本支出情况
人员经费170.979132万元,其中:工资福利支出164.475132万元,占人员经费的96.2%;对个人和家庭的补助支出6.504万元,占人员经费的3.8%。
(七)财政拨款“三公”经费支出情况
2025年我单位无财政拨款“三公”经费预算。
2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
增减额 |
增减率 |
2025年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重(%) |
合计 |
— |
— |
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一、因公出国(境)费 |
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二、公务接待费 |
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三、公务用车购置及运行维护费 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 |
— |
— |
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(八)政府性基金预算支出情况
2025年平塘县气象局没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
(九)国有资金经营预算支出情况
2025年平塘县气象局没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
2025年机关运行经费预算为0万元,因平塘县气象局为垂管单位,无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2025年平塘县气象局没有政府采购预算情况。
(三)国有资产占有使用情况
2025年初,平塘县气象局国有资产原值1313.48061万元,累计折旧669.110891万元,净值644.369719万元(其中:土地、房屋及构筑物436.8427万元,通用设备55.90657万元,专用设备123.733293万元,无形资产22.725112万元),较上年减少38.07万元。
(四)部门预算绩效说明
2025年实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算93.7万元。
2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2025年主要完成防雹期间,有效预防和减少因天气、气候变化发生的气象灾害对农业生产的影响,提高防灾减灾能力,全面促进我县国民经济健康发展;同时为本辖区开展重大活动提供气象服务保障等工作任务。其中,将根据人工影响天气及气象防灾减灾工作要求,计划完成500米口径球面射电望远镜配套人影炮站日常运行维持经费项目、防雷技术服务经费项目、防灾减灾雨量点维护经费(自动站运行维持经费)项目、农经网维持经费项目、人工影响天气运行维持费项目、天气预报制作维护经费项目、灾害监测及预警信息发布运行维持费项目。
以上项目都为商品服务支出项目(或其他类项目),没有列为重点项目,均已编制预算绩效。
(五)项目支出安排情况说明
2025年,平塘县气象局项目支出预算为93.7万元,主要用于人工影响天气、气象防灾减灾、灾害预警监测等方面,其中占比较大的主要有,一是500米口径球面射电望远镜配套人影炮站日常运行维持经费项目资金50万元,占项目预算支出的53.34%;二是人工影响天气运行维持费项目资金27.2万元,占项目预算支出的29.02%。
1.500米口径球面射电望远镜配套人影炮站日常运行维护经费项目相关情况如下:
(1)项目概述。保护“中国天眼”周边生态环境,为“中国天眼”周边重大活动、森林防灭火工作等提供气象保障。
(2)立项依据。按照贵州省《500米口径球面射电望远镜环境安全保障领导小组》领发【2019】5号关于中国天眼冰雹防御工作方案,达到文件相关要求,保障中国天眼安全运行,设立500米口径球面射电望远镜配套人影炮站日常运行维护经费项目。
(3)实施主体。黔南自治州平塘县气象局。
(4)实施方案。根据平塘县财政局关于2025年财政预算批复,本项目用于人影炮站日常运行方面,主要包括以下内容:一是进行防雹增雨相关人影作业;二是炮站相关基础设施维护;
(5)实施周期1年。
(6)年度预算安排。2025年拟安排项目预算50万元。其中:办公经费6.5万元;商品和服务支出9万元;维修(护)费8万元、培训费5.5万元、委托业务费21万元。
2.人工影响天气运行维持费项目相关情况如下:
(1)项目概述。开展人工影响天气,消除或减轻冰雹、干旱等灾害。
(2)立项依据。根据《贵州省人工影响天气条例》《贵州省人民政府关于进一步加强气象工作的通知》(黔府发〔1992〕70号)、《贵州省人民政府办公厅关于加快发展我省地方气象事业的通知》(黔府办发〔1998〕18号)、《贵州省人民政府关于进一步加快气象事业发展的通知》(黔府发〔2006〕41号文件要求,设立人工影响天气运行维持费项目。
(3)实施主体。黔南自治州平塘县气象局。
(4)实施方案。根据平塘县财政局关于2025年财政预算批复,本项目用于人工影响天气运行维持方面,主要包括以下内容:一是消除或减轻冰雹、干旱等灾害;二是为重大活动、森林防灭火工作等提供气象保障;
(5)实施周期1年。
(6)年度预算安排。2025年拟安排项目预算27.2万元。其中:办公经费4.9万元;商品和服务支出1.3万元;维修(护)费5万元,委托业务费16万元。
(六)部分专有名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
6.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。
四、2025年部门预算公开报表
本次2025年部门预算公开共含14张报表,主要如下:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出明细表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)一般公共预算机关运转经费明细表
(八)部门预算财政拨款“三公”经费支出表
(九)部门一般公共预算项目经费明细表
(十)部门政府性基金预算支出预算表
(十一)部门国有资本经营预算支出预算表
(十二)部门政府采购预算表
(十三)部门整体支出绩效目标表
(十四)项目支出绩效目标表
详见公开附件。