中共平塘县纪律检查委员会2024年度部门决算
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入和支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入和支出决算总表
五、非财政拨款收入和支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入和支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入和支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分中共平塘县纪律检查委员会概述
一、部门职责
中共平塘县纪律检查委员会与中共平塘县监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,对州纪委州监委、县委全面负责。
(一)主要负责全县党的纪律检查工作,检查党的路线方针政策执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省、州、县关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察、调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定县级相关法规和规范性文件。
(七)负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
(八)国家监察委员会加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关部门做好县纪委县监委派驻机构、乡(镇、街道)纪检监察机关、县管国有企(事)业纪检监察机构领导班子建设有关工作;负责组织和指导全县纪检监察系统干部的教育培训工作。
(十)完成州纪委、州监委、县委交办的其他工作任务。
二、机构设置:
平塘县纪委县监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室、宣传教育室、纪检监察干部监督室等11个室,县纪委监委派驻纪检监察组6个。下属事业单位包括平塘县举报中心(参公管理)、平塘县纪委监委综合服务中心。平塘县委巡察办内设综合科、巡察一科、巡察二科、县委巡察组,下属事业单位为平塘县巡察综合服务中心。
按照决算编报要求,纳入平塘县纪委县监委2024年度部门决算编报范围的单位共1个:平塘县委巡察办。纳入平塘县纪委县监委2024年度部门决算编报范围的事业单位共3个:平塘县举报中心、平塘县纪委监委综合服务中心和平塘县巡察综合服务中心,为独立编制机构,但不独立核算,未单独编制部门决算。
从预算单位构成看,平塘县纪委县监委决算包括:本级决算,平塘县举报中心、平塘县纪委监委综合服务中心,平塘县委巡察办(含下属二级事业单位:平塘县巡察综合服务中心),为独立编制机构,但不独立核算,未单独编制决算。
第二部分2024年度部门决算表
收入和支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
|
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,605.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,315.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
156.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
42.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
91.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,605.77 |
本年支出合计 |
58 |
1,605.77 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,605.77 |
总计 |
62 |
1,605.77 |
|
注:1.本表反映本部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,605.77 |
1,605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,315.78 |
1,315.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,310.38 |
1,310.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
902.12 |
902.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
215.01 |
215.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011105 |
派驻机构
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011150 |
事业运行支出
|
166.25 |
166.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.74 |
156.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休人员支出
|
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.90 |
104.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.85 |
21.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映本部门2024年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,605.77 |
1,363.76 |
242.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,315.78 |
1,073.77 |
242.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,310.38 |
1,068.37 |
242.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
902.12 |
902.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
215.01 |
0.00 |
215.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011105 |
派驻机构
|
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011150 |
事业运行支出
|
166.25 |
166.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.74 |
156.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休人员支出
|
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.90 |
104.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.85 |
21.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映本部门2024年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入和支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,605.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,315.77 |
1,315.77 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
156.74 |
156.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,605.77 |
本年支出合计 |
59 |
1,605.77 |
1,605.77 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,605.77 |
总计 |
64 |
1,605.77 |
1,605.77 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映本部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入和支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
|
| ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款项 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映本部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,605.77 |
1,363.76 |
242.01 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,315.78 |
1,073.77 |
242.01 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,310.38 |
1,068.37 |
242.01 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
902.12 |
902.12 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
215.01 |
0.00 |
215.01 | ||
|
2011105 |
派驻机构
|
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2011150 |
事业运行支出
|
166.25 |
166.25 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.74 |
156.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.08 |
152.08 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休人员支出
|
25.33 |
25.33 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.90 |
104.90 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.85 |
21.85 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.16 |
42.16 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.16 |
42.16 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.30 |
35.30 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.10 |
91.10 |
0.00 | ||
|
注:本表反映本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,173.83 |
302 |
商品和服务支出 |
140.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
352.81 |
30201 |
办公费 |
36.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
437.01 |
30202 |
印刷费 |
6.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
87.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.50 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
18.54 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.85 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31002 |
办公设备购置 |
18.54 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.66 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置和更新
|
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.73 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
25.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
36.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.40 |
30229 |
福利费 |
38.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.91 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
7.77 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,204.56 |
公用经费合计 |
159.21 | |||||
|
注:本表反映本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:中共平塘县纪律检查委员会 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
24.70 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
2.89 |
24.70 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
2.89 |
|
注:本表反映本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入和支出决算总体情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度收入、支出决算总计1605.77万元。2023年度收入、支出决算总计1689.90万元。与2023年度相比,减少84.13万元,下降4.98%,主要原因是:一是2024年减少了公共安全支出;二是2024年减少了项目支出中的纪检监察内网信息化建设费用。
二、收入决算情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度收入决算合计1605.77万元。其中:财政拨款收入1605.77万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度支出决算合计1605.77万元。其中:基本支出1363.76万元,占84.93%;项目支出242.01万元,占15.07%。
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度财政拨款收、支决算总计1605.77万元。2023年度收、支决算总计1688.35万元。与2023年度相比,减少82.58万元,下降4.89%,主要原因是:1.2024年减少了公共安全支出;2.2024年减少了项目支出和纪检监察内网信息化建设费用。
五、非财政拨款收入和支出决算总体情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
中共平塘县纪律检查委员会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中共平塘县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1605.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.58万元,下降4.89%,主要原因是:1.2024年减少了公共安全支出;2.2024年减少了项目支出和纪检监察内网信息化建设费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构调整情况2024年度一般公共预算财政拨款支出1605.77万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1315.77万元,占81.94%;社会保障和就业支出(类)156.74万元,占9.76%;卫生健康支出(类)42.16万元,占2.63%;住房保障支出(类)91.10万元,占5.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1423.12万元,支出决算为1605.77万元,完成年初预算的112.83%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:增加独生子女一次性补贴资金支出。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为878.34万元,支出决算为902.12万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是:人员经费预算增加。2024年实施工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资,增人增资等。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为135万元,支出决算为215.01万元,完成年初预算的159.27%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年增加办案留置经费82.57万元。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻机构(项)年初预算为10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行支出(项)年初预算为143.06万元,支出决算为166.25万元,完成年初预算的116.21%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年事业人员调动调整工资增加。
6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:其他纪检监察事务支出是上级安排资金,预算由上级单位安排,平塘县纪律检查委员会未安排。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休人员支出(项)年初预算为24.9万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的101.73%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年退休人员增加1人。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为98.99万元,支出决算为104.90万元,完成年初预算的105.97%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年工资调标后,机关事业单位基本养老保险缴存基数因变动调整追加预算。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.85万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年人员调出县外2人、调出系统外1人,职业年金缴费支出增加。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:一是2024年事业编制人员的失业保险支出功能分类调整;二是2024年行政和事业人员工伤保险和失业保险缴存基数变动。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.43万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是:一是2024年工资调整;二是医疗保险缴存基数变动调整。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.48万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年事业人员医疗保险缴存基数变动。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为87.57万元,支出决算为91.10万元,完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年工资调标、公务员和事业人员职级与职务并行晋升、正常晋升工资调整公积金缴存基数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1363.76万元,其中:
(一)人员经费:1204.56万元,主要包括基本工资352.81万元、津贴补贴437.01万元、奖金87.85万元、绩效工资31.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.9万元、职业年金缴费21.85万元、职工基本医疗保险缴费42.16万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金91.1万元、退休费25.33万元、奖励金5.4万元。
(二)公用经费:159.21万元,主要包括办公费36.39万元、印刷费6.35万元、邮电费1.17万元、培训费1.46万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.8万元、委托业务费6.6万元、工会经费36.71万元、福利费(食堂饭卡充值)38.05万元、公务用车运行维护费2.21万元,其他交通费用2.91万元、税金及附加费用7.77万元、办公设备购置费18.54万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共平塘县纪律检查委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为24.70万元,“三公”经费财政拨款支出决算为24.70万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少25.43万元,下降50.74%。主要原因是:2024年相比2023年减少公务用车购置费24.18万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年中共平塘县纪律检查委员会组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算21.81万元,支出决算21.81万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少22.42万元,下降50.69%。
决算数较上年减少的主要原因是:2024年相比2023年减少公务用车购置费24.18万元。
公务用车运行维护费21.81万元,主要用于:公务车油费、过桥过路费、保险费、维修维护费等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算2.89万元,支出决算2.89万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少3.01万元,下降51.02%。
决算数较上年减少的主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,严格控制接待费用支出。
4.国内接待费支出2.89万元,主要是上级各单位督导考核检查、办案需要,各县纪委监委工作交流等接待用餐。2024年平塘县纪律检查委员会国内公务接待48批次,362人次。
5.国(境)外接待费支出0.00万元。2024年平塘县纪律检查委员会国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共平塘县纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出159.21万元。与2023年相比减少0.79万元,下降0.50%。主要原因是:相比2023年,2024年减少了纪检监察干部队伍教育整顿工作开展的各种费用。
(二)政府采购支出情况
中共平塘县纪律检查委员会2024年政府采购支出总额23.22万元,其中:政府采购货物支出23.22万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,中共平塘县纪律检查委员会共有车辆6辆,其中:应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,中共平塘县纪律检查委员会开展2024年度预算支出绩效自评工作,其中2024年可公开项目共有7个项目,涉及资金242.01万元,自评覆盖率达到100.00%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,中共平塘县纪律检查委员会未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的其他收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:彭应莉

贵公网安备52272702000006号

