索 引 号: | 000014349/2023-466312 | 信息分类: | 审计信息 |
发布机构: | 生成日期: | 2023-03-15 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 平塘县人民政府关于2021年度预算执行和其他收支情况审计工作报告审议意见办理情况的报告 |
平塘县人民政府关于2021年度预算执行和其他收支情况审计工作报告审议意见办理情况的报告
现将2021年度预算执行和其他收支情况审计工作报告审议意见办理情况报告如下:
(一)关于“围绕工作重点,抓实审计监督”审议意见的办理情况。
县政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,高度重视审计工作,以审计工作推动改革发展政策和部署落实,促进审计工作的“免疫系统”功能作用有效发挥。
2022年,全县审计工作围绕“四新”主攻“四化”战略,对2021年度城乡建设发展专项资金、能源结构调整专项资金等省级重点专项资金、“四化”及生态环保基金进行延伸审计;落实“六稳”“六保”政策,将2020年度政府综合财务报告、2021年基层库款及工资保障情况等作为延伸重点内容,规范财政预算管理,促进财政平稳运行;沿着“政治-政策-项目-资金”主线,聚焦乡村振兴、涉农整合等专项资金使用,聚焦重点事项、重要部门、重大资金,看好和推动用好民生资金;围绕防范化解重大风险问题开展了2021年地方政府专项债券审计,把推动防范化解风险摆在更加突出的位置;围绕规范权力运行和推进生态文明建设,开展了1个部门和1个乡镇经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。同时在审计过程中关注闲置校园校舍处置情况、拖欠中小企业民营企业账款、农民工工资等事项,严防国有和集体资产流失,助推清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付。2022年,共实施审计项目9项,审计共查出问题金额18602.29万元,其中:违规资金548.54万元,管理不规范资金18053.75万元。审计发现非金额计量问题41个。
(二)关于“围绕审计查出突出问题,抓实问题整改落实”审议意见的办理情况。
一是提高政治站位,强化问题整改。认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话和重要指示批示精神,充分认识审计在党和国家监督体系中的重要作用,把审计查出问题整改作为政治“必答题”,各相关部门加强沟通协调、密切配合,被审计单位切实履行主体责任,县审计局跟踪督促,同时将审计整改和巡察整改有效结合,形成监督合力,不折不扣抓实审计整改。
二是坚决扛起责任,强化研究部署。县政府高度重视审计查出问题整改工作,坚持把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实,强化对审计整改工作的研究部署。高度关注县审计局呈送的审计专报、整改报告,及时解决整改工作中存在问题难题,促进审计查出问题整改落实。2022年,多次召开专题会议调度推进审计整改,研究解决整改工作中的难点问题,并将整改情况纳入政府重点工作督查范围。县政府领导定期听取审计整改工作汇报,每月调度一次省、州审计查出涉及我县问题整改情况,完成“上审下”问题整改“销号”30个。
三是压实整改责任,分类精准施策。进一步压实被审计单位主体责任,要求被审计单位将审计整改工作纳入重要议事日程,严格落实整改要求,认真分析审计发现问题的性质和原因,研究审计意见建议,制定切实可行的整改方案,逐条落实整改具体责任单位和责任人,明确整改措施、整改时限和目标要求,推动问题逐条整改到位。要求审计部门进一步强化跟踪督促检查责任,指导好被审计单位分类整改,坚持每月定期调度,督促被审计单位按期整改,促进问题整改销号,持续推进审计整改工作。2022年,实施的9个审计项目查出问题85个(含8个其他需要关注的问题),截至2023年1月底,已完成整改48个。
(三)关于“审计结果运用,抓实整改长效机制”审议意见的办理情况。
一是充分运用审计成果,促进规范管理。对审计中发现的普遍性、倾向性问题,县委、县政府深入研究和分析,将查问题和促整改、“治已病”和“防未病”、治当下和管长远统筹结合,压实各相关单位举一反三,自查自纠、规范管理,做到“审计一点、规范一片”,有效地把审计结果运用与促进改革、完善制度、强化管理有机结合起来。2022年,县委、县政府相关领导对审计部门呈报的审计专报作出批示7次,进一步强化审计成果运用。
二是在审计建议上“做文章”,提升审计成果。各责任单位充分认识审计整改工作的重要性,把审计整改工作作为改进工作、堵塞漏洞、完善程序、健全制度的重要契机。2022年,审计部门与被审计单位同步建立审计发现问题整改台账和审计建议落实情况台账,提升审计建议针对性有效性,促进审计整改见实效。截至2023年1月底,审计提出审计建议30条,被审计单位已采纳建议25条,相关部门制定和完善制度11个,进一步规范了预备费动支、部分单位公务用车及固定资产管理等事项,提升审计成果质效。
三是强化审计力量与其他监督力量的贯通协同,形成监督合力。加强县审计、县纪委监委、县委巡察办等部门协作配合,构建“查、追、改、治”同向发力链条,持续深化不敢腐不能腐不想腐一体推进。在制定2023年审计项目计划时,科学合理确定下年度审计项目计划,同时积极将审计过程中发现的问题线索按权限移交县纪委监委等相关部门,县委巡察办将巡察对象审计情况及审计发现问题的整改情况纳入巡察重点内容,形成监督合力。
下一步,全县审计工作将围绕中央、省、州、县有关决策部署,继续拓展审计监督的广度和深度,加大对重点部门、重点资金和重点领域的审计监督力度,进一步抓实审计整改,强化审计成果运用,以高质量审计服务全县经济高质量发展。